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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075

Dados do Empenho
Número do empenho: 9324 Data de lançamento: 28/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, JG. PALHETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PALHETAS DESTINADO PARA O CAMINHÃO FORD, FROTA 070, CFME MEMORANDO INTERNO SO 800/2021 E ORDEM DE COMPRA 2789/2021. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2021 PEÇAS, JG. PALHETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PALHETAS DESTINADO PARA O CAMINHÃO FORD, FROTA 070, CFME MEMORANDO INTERNO SO 800/2021 E ORDEM DE COMPRA 2789/2021. 120,00
12/07/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PALHETAS DESTINADO PARA O CAMINHÃO FORD, FROTA 070, CFME MEMORANDO INTERNO SO 800/2021 E ORDEM DE COMPRA 2789/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 035.412.302 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 120,00
16/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009324/2021 LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 - 28650 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00