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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: IVONE SIQUEIRA GUIMARAES 36468797004

Dados do Empenho
Número do empenho: 9340 Data de lançamento: 28/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Assistência ao Produtor Rural
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE LINHA 2, ARROIO GRANDE, VILA SECA, PINHEIRINHO, SÃO ROQUE E FAZENDA ITAÍBA, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TOTALIZANDO 368,7 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SAPMA 337/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/2020. 0,00 7.890,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2021 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE LINHA 2, ARROIO GRANDE, VILA SECA, PINHEIRINHO, SÃO ROQUE E FAZENDA ITAÍBA, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TOTALIZANDO 368,7 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SAPMA 337/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/2020. 7.890,18
30/06/2021 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE LINHA 2, ARROIO GRANDE, VILA SECA, PINHEIRINHO, SÃO ROQUE E FAZENDA ITAÍBA, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TOTALIZANDO 368,7 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SAPMA 337/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 28 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRIC VALDIR OLAVO LAGEMANN. 7.890,18
09/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009340/2021 IVONE SIQUEIRA GUIMARAES - 28734 7.890,18
TOTAL 7.890,18 7.890,18 7.890,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.