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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9342 Data de lançamento: 28/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PRAÇAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, VASSOURA, PARAFUSO, GRÃO VERDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 789/2021 E ORDEM DE COMPRA 2798/2021. 283,00 283,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2021 OUTROS, VASSOURA, PARAFUSO, GRÃO VERDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 789/2021 E ORDEM DE COMPRA 2798/2021. 283,00
28/06/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 789/2021 E ORDEM DE COMPRA 2798/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 683 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DEOBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 283,00
02/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009342/2021 FEIL E FEIL LTDA - 17070 283,00
TOTAL 283,00 283,00 283,00
SALDO A PAGAR 0,00