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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PRISCILA SELMIRA MULLER KUNZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 9346 Data de lançamento: 28/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: CHEFIA DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa: 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa: ASSESSORIA DE IMPRENSA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 42 HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E CAMPANHA DO DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, CFE MEMORANDO ASSESSORIA DE IMPRENSA Nº 022/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2806/2021. 1.890,00 1.890,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2021 SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 42 HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E CAMPANHA DO DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, CFE MEMORANDO ASSESSORIA DE IMPRENSA Nº 022/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2806/2021. 1.890,00
16/07/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 42 HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E CAMPANHA DO DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, CFE MEMORANDO ASSESSORIA DE IMPRENSA Nº 022/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2806/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº192, ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE IMPRENSA LUIZ KNOFF JUNIOR. 1.890,00
20/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009346/2021 PRISCILA SELMIRA MULLER KUNZ - 20307 1.890,00
TOTAL 1.890,00 1.890,00 1.890,00
SALDO A PAGAR 0,00