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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9367 Data de lançamento: 29/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTOS E REFORMAS NAS PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, CFE MEMORANDO SO 813/2021.ORDEM DE COMPRA 2821/2021. 811,93 811,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2021 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTOS E REFORMAS NAS PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, CFE MEMORANDO SO 813/2021.ORDEM DE COMPRA 2821/2021. 811,93
29/06/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTOS E REFORMAS NAS PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, CFE MEMORANDO SO 813/2021.ORDEM DE COMPRA 2821/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1385 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 811,93
05/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009367/2021 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 811,93
TOTAL 811,93 811,93 811,93
SALDO A PAGAR 0,00