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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 9374 Data de lançamento: 29/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: Ações Integradas de Segurança Pública
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA BRIGADA MILITAR, CFE MEMORANDO SAP 130/2021.ORDEM DE COMPRA 2829/2021. 3.020,61 3.020,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA BRIGADA MILITAR, CFE MEMORANDO SAP 130/2021.ORDEM DE COMPRA 2829/2021. 3.020,61
16/12/2021 EMPENHO ANULADO DEVIDO PAGAMENTO ATRAVÉS DO COMAJA. -3.020,61
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00