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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VAGNER GODOY DOS SANTOS 03948364052

Dados do Empenho
Número do empenho: 9417 Data de lançamento: 29/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
90.00 SERVIÇO REFORMA CALÇADA VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE 90 METROS DE CALÇADA NA RUA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SO 812/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2823/2021.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9369/2021. 45,00 4.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2021 SERVIÇO REFORMA CALÇADA VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE 90 METROS DE CALÇADA NA RUA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SO 812/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2823/2021.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9369/2021. 4.050,00
20/07/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE 90 METROS DE CALÇADA NA RUA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SO 812/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2823/2021.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9369/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº2, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. 4.050,00
23/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009417/2021 VAGNER GODOY DOS SANTOS 03948364052 - 29727 4.050,00
TOTAL 4.050,00 4.050,00 4.050,00
SALDO A PAGAR 0,00