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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9443 Data de lançamento: 30/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: ESCOLA ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA AMPLIAÇÃO DA INTERNET NAS SALAS DE AULA DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 755/2021.ORDEM DE COMPRA 2844/2021. 1.219,00 1.219,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2021 MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA AMPLIAÇÃO DA INTERNET NAS SALAS DE AULA DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 755/2021.ORDEM DE COMPRA 2844/2021. 1.219,00
30/06/2021 MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA AMPLIAÇÃO DA INTERNET NAS SALAS DE AULA DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 755/2021.ORDEM DE COMPRA 2844/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1301 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 1.219,00
08/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009443/2021 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 1.219,00
TOTAL 1.219,00 1.219,00 1.219,00
SALDO A PAGAR 0,00