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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9447 Data de lançamento: 30/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS,TONER E CARTUCHO DE TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SECTD 734/2021.ORDEM DE COMPRA 2847/2021. 556,00 556,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2021 OUTROS,TONER E CARTUCHO DE TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SECTD 734/2021.ORDEM DE COMPRA 2847/2021. 556,00
29/07/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SECTD 734/2021.ORDEM DE COMPRA 2847/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº448, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. 556,00
02/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009447/2021 OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA - 14438 556,00
TOTAL 556,00 556,00 556,00
SALDO A PAGAR 0,00