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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: IRACEMA DOS SANTOS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9474 Data de lançamento: 30/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.32.03.04.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUIÇÃO
Natureza da despesa: AUXÍLIOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO ÓCULOS DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 701407612906030, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 947/2021. 384,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2021 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ÓCULOS DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 701407612906030, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 947/2021. 384,00
30/06/2021 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ÓCULOS DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 701407612906030, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 947/2021.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 384,00
21/07/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331257 PAGTO. REF. EMPENHO 009474/2021 IRACEMA DOS SANTOS DA SILVA - 13511 384,00
TOTAL 384,00 384,00 384,00
SALDO A PAGAR 0,00