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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 9485 Data de lançamento: 30/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: Ações Integradas de Segurança Pública
Conta de Despesa: 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, HD SATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD SATA 2TB DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DO SERVIDOR DA BRIGADA MILITAR, CFE MEMORANDO SAP 130/2021.ORDEM DE COMPRA 2828/2021.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9416/2021. 973,78 973,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2021 OUTROS, HD SATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD SATA 2TB DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DO SERVIDOR DA BRIGADA MILITAR, CFE MEMORANDO SAP 130/2021.ORDEM DE COMPRA 2828/2021.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9416/2021. 973,78
16/12/2021 ANULADO DEVIDO PAGAMENTO ATRAVÉS DO COMAJA. -973,78
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00