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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VOLNEI CARLOS NEIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9525 Data de lançamento: 01/07/2021
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A 04 DIÁRIAS (SENDO 1/3 DURANTE 4 DIAS) PARA REALIZAR CURSO DE APRENDIZAGEM PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO POSTO DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO EM CRUZ-RS, NOS DIAS 05/07 À 08/07/2021, CFE MEMORANDO SAP 145/2021. 308,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2021 VALOR REFERENTE A 04 DIÁRIAS (SENDO 1/3 DURANTE 4 DIAS) PARA REALIZAR CURSO DE APRENDIZAGEM PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO POSTO DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO EM CRUZ-RS, NOS DIAS 05/07 À 08/07/2021, CFE MEMORANDO SAP 145/2021. 308,00
01/07/2021 VALOR REFERENTE A 04 DIÁRIAS (SENDO 1/3 DURANTE 4 DIAS) PARA REALIZAR CURSO DE APRENDIZAGEM PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO POSTO DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO EM CRUZ-RS, NOS DIAS 05/07 À 08/07/2021, CFE MEMORANDO SAP 145/2021.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO -DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU. 308,00
12/07/2021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009525/2021 VOLNEI CARLOS NEIS - 4378 308,00
TOTAL 308,00 308,00 308,00
SALDO A PAGAR 0,00