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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9539 Data de lançamento: 02/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GL TINTABRANCO,GL FUNDO,SOLVENTE,GL TINTA PISO,ESCOVA,MULTIMASSA90G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 772/2021.ORDEM DE COMPRA 2869/2021. 370,00 370,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2021 GL TINTABRANCO,GL FUNDO,SOLVENTE,GL TINTA PISO,ESCOVA,MULTIMASSA90G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 772/2021.ORDEM DE COMPRA 2869/2021. 370,00
15/07/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 772/2021.ORDEM DE COMPRA 2869/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº432, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. 370,00
19/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009539/2021 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730 370,00
TOTAL 370,00 370,00 370,00
SALDO A PAGAR 0,00