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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9543 Data de lançamento: 02/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TELHAS 6MM X 1,1X2,44MM,PARAFUSO TELHEIRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 785/2021 E ORDEM DE COMPRA 2887/2021. 248,50 248,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2021 TELHAS 6MM X 1,1X2,44MM,PARAFUSO TELHEIRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 785/2021 E ORDEM DE COMPRA 2887/2021. 248,50
06/07/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 785/2021 E ORDEM DE COMPRA 2887/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 15.593 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 248,50
13/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009543/2021 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 248,50
TOTAL 248,50 248,50 248,50
SALDO A PAGAR 0,00