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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CLAUDIO FERNANDES DE LIMA 44652100000

Dados do Empenho
Número do empenho: 9548 Data de lançamento: 02/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS DO TELHADO DA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 762/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2874/2021. 675,00 675,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2021 SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS DO TELHADO DA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 762/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2874/2021. 675,00
08/07/2021 SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS DO TELHADO DA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 762/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2874/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 014 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 675,00
16/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009548/2021 CLAUDIO FERNANDES DE LIMA 44652100000 - 28184 675,00
TOTAL 675,00 675,00 675,00
SALDO A PAGAR 0,00