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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SIDINEI SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9554 Data de lançamento: 02/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTO DE 03 AR CONDICIONADOS A SER REALIZADO NA CRECHE CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 776/21 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2884/2021. 700,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2021 SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTO DE 03 AR CONDICIONADOS A SER REALIZADO NA CRECHE CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 776/21 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2884/2021. 700,00
08/07/2021 SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTO DE 03 AR CONDICIONADOS A SER REALIZADO NA CRECHE CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 776/21 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2884/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 066 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 700,00
13/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009554/2021 SIDINEI SARTORI ME - 25431 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00