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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9701 Data de lançamento: 05/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO SPIN PLACA IWH 5492 FROTA 213, CFE MEMORANDO AS Nº 290/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2890/2021. 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2021 SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO SPIN PLACA IWH 5492 FROTA 213, CFE MEMORANDO AS Nº 290/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2890/2021. 20,00
16/07/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO SPIN PLACA IWH 5492 FROTA 213, CFE MEMORANDO AS Nº 290/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2890/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº743, ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FABIANA GRAVE. 20,00
20/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009701/2021 ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00