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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SANDRA DE OLIVEIRA VIEIRA 00987268031

Dados do Empenho
Número do empenho: 9708 Data de lançamento: 05/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTO DE VAZAMENTOS NO BANHEIROS E ASSOALHOS REALZIADOS NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 789/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2897/2021. 2.650,00 2.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2021 SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTO DE VAZAMENTOS NO BANHEIROS E ASSOALHOS REALZIADOS NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 789/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2897/2021. 2.650,00
15/07/2021 VALOR REFERENTE CONSERTO DE VAZAMENTOS NO BANHEIROS E ASSOALHOS REALZIADOS NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 789/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2897/2021.LIQUIDADO CONFORME NF Nº11, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. 2.650,00
19/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009708/2021 SANDRA DE OLIVEIRA VIEIRA 00987268031 - 28742 2.650,00
TOTAL 2.650,00 2.650,00 2.650,00
SALDO A PAGAR 0,00