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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 9722 Data de lançamento: 06/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS,BARRICA AGUA 15 L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BARRICA DE ÁGUA 15L PARA USO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 840/2021.ORDEM DE COMPRA 2902/2021. 148,19 148,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2021 PEÇAS,BARRICA AGUA 15 L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BARRICA DE ÁGUA 15L PARA USO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 840/2021.ORDEM DE COMPRA 2902/2021. 148,19
12/07/2021 PEÇAS,BARRICA AGUA 15 L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BARRICA DE ÁGUA 15L PARA USO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 840/2021.ORDEM DE COMPRA 2902/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 15.131 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 148,19
15/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009722/2021 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32 148,19
TOTAL 148,19 148,19 148,19
SALDO A PAGAR 0,00