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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9738 Data de lançamento: 06/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 SERVIÇO DE ENCADERNAÇAO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DAS APOSTILAS A SEREM UTILIZADAS NAS OFICINAS DE INFORMÁTICA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 306/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2921/2021. 7,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2021 SERVIÇO DE ENCADERNAÇAO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DAS APOSTILAS A SEREM UTILIZADAS NAS OFICINAS DE INFORMÁTICA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 306/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2921/2021. 210,00
12/07/2021 SERVIÇO DE ENCADERNAÇAO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DAS APOSTILAS A SEREM UTILIZADAS NAS OFICINAS DE INFORMÁTICA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 306/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2921/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0117 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 210,00
19/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009738/2021 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00