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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PRISCILA SELMIRA MULLER KUNZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 9745 Data de lançamento: 07/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO P/DIVULGAÇAO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO VARAL SOLIDÁRIO ATRAVÉS DE 4,44 HORAS DE CARRO SOM, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 302/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2943/2021. 199,80 199,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2021 SERVIÇO P/DIVULGAÇAO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO VARAL SOLIDÁRIO ATRAVÉS DE 4,44 HORAS DE CARRO SOM, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 302/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2943/2021. 199,80
16/07/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO VARAL SOLIDÁRIO ATRAVÉS DE 4,44 HORAS DE CARRO SOM, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 302/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2943/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº195, ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FABIANA GRAVE. 199,80
20/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009745/2021 PRISCILA SELMIRA MULLER KUNZ - 20307 199,80
TOTAL 199,80 199,80 199,80
SALDO A PAGAR 0,00