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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9758 Data de lançamento: 07/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TONER SAMSUG SCX 3200 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 929/2021.ORDEM DE COMPRA 2957/2021. 98,00 196,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2021 TONER SAMSUG SCX 3200 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 929/2021.ORDEM DE COMPRA 2957/2021. 196,00
13/07/2021 TONER SAMSUG SCX 3200 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 929/2021.ORDEM DE COMPRA 2957/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 11456 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 196,00
16/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009758/2021 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 196,00
TOTAL 196,00 196,00 196,00
SALDO A PAGAR 0,00