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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9768 Data de lançamento: 07/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS,MOLA,PINO,CRUZETA,TERMINAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 849/2021.ORDEM DE COMPRA 2962/2021. 1.745,00 1.745,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2021 PEÇAS,MOLA,PINO,CRUZETA,TERMINAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 849/2021.ORDEM DE COMPRA 2962/2021. 1.745,00
09/07/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 849/2021.ORDEM DE COMPRA 2962/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº35447660, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. 1.745,00
16/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009768/2021 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420 1.745,00
TOTAL 1.745,00 1.745,00 1.745,00
SALDO A PAGAR 0,00