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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BRUNA BRANDAO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9777 Data de lançamento: 07/07/2021
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO/ACOLHIMENTO NA CIDADE DE LAGOA VERMELHA/RS DIA 08/07/2021 COM SAÍDA AS 5:00H E RETORNO PREVISTO PARAS 21:00H CFE.MEMORANDO INTERNO 315/2021. 154,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2021 VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO/ACOLHIMENTO NA CIDADE DE LAGOA VERMELHA/RS DIA 08/07/2021 COM SAÍDA AS 5:00H E RETORNO PREVISTO PARAS 21:00H CFE.MEMORANDO INTERNO 315/2021. 154,00
07/07/2021 VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO/ACOLHIMENTO NA CIDADE DE LAGOA VERMELHA/RS DIA 08/07/2021 COM SAÍDA AS 5:00H E RETORNO PREVISTO PARAS 21:00H CFE.MEMORANDO INTERNO 315/2021. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 154,00
16/07/2021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009777/2021 BRUNA BRANDAO DA SILVA - 23005 154,00
TOTAL 154,00 154,00 154,00
SALDO A PAGAR 0,00