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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9802 Data de lançamento: 08/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 3 KIT PSICOMOTOR INTERATIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 KITS PSICOMOTOR INTERATIVO PARA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 754/2021.ORDEM DE COMPRA 2979/2021. 14.400,00 14.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2021 3 KIT PSICOMOTOR INTERATIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 KITS PSICOMOTOR INTERATIVO PARA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 754/2021.ORDEM DE COMPRA 2979/2021. 14.400,00
09/07/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 KITS PSICOMOTOR INTERATIVO PARA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 754/2021.ORDEM DE COMPRA 2979/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 230/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 14.400,00
16/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009802/2021 PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - 28380 14.400,00
TOTAL 14.400,00 14.400,00 14.400,00
SALDO A PAGAR 0,00