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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9828 Data de lançamento: 09/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS,MANGUEIRA 5/8,ANEL ORIG. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS 5/8 E ANEL DESTINADOS PARA MOTONIVELADORA Nº 157 CFE.MEMORANDO INTERNO 857/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3000/2021. 64,00 64,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2021 PEÇAS,MANGUEIRA 5/8,ANEL ORIG. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS 5/8 E ANEL DESTINADOS PARA MOTONIVELADORA Nº 157 CFE.MEMORANDO INTERNO 857/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3000/2021. 64,00
13/07/2021 PEÇAS,MANGUEIRA 5/8,ANEL ORIG. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS 5/8 E ANEL DESTINADOS PARA MOTONIVELADORA Nº 157 CFE.MEMORANDO INTERNO 857/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3000/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3945 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 64,00
19/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009828/2021 MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014 64,00
TOTAL 64,00 64,00 64,00
SALDO A PAGAR 0,00