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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MAURO ANACLETO DIETZE DE SOUZA 01142875032

Dados do Empenho
Número do empenho: 9857 Data de lançamento: 12/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIAS 29/06, 1ºE 03/07 CFE.MEMORANDO INTERNO 973/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 3020/2021. 835,00 835,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIAS 29/06, 1ºE 03/07 CFE.MEMORANDO INTERNO 973/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 3020/2021. 835,00
14/07/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIAS 29/06, 1ºE 03/07 CFE.MEMORANDO INTERNO 973/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 3020/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 35.530.949 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 835,00
16/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009857/2021 MAURO ANACLETO DIETZE DE SOUZA 01142875032 - 30200 835,00
TOTAL 835,00 835,00 835,00
SALDO A PAGAR 0,00