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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ANA CRISTINA TRUSS ELICKER45953473087

Dados do Empenho
Número do empenho: 9923 Data de lançamento: 16/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PRATELEIRAS MDF VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE 05 PRATELEIRAS DE MDF REALIZADA NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1020/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3046/2021. 227,90 227,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2021 SERVIÇO PRATELEIRAS MDF VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE 05 PRATELEIRAS DE MDF REALIZADA NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1020/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3046/2021. 227,90
19/07/2021 VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE 05 PRATELEIRAS DE MDF REALIZADA NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1020/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3046/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº24, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAUDE GIOVANI DIESEL. 227,90
26/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009923/2021 ANA CRISTINA TRUSS ELICKER45953473087 - 26151 227,90
TOTAL 227,90 227,90 227,90
SALDO A PAGAR 0,00