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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 10630 Data de lançamento: 24/06/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
138.92 Registro de Preço, visando a futura Aquisição de 500 toneladas de CBUQ, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Viação VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 138,92 TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPAR BURACOS EM DIVERSAS RUAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 25/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 056/2021 E MEMORANDO SO 641/2022. 583,30 81.032,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2022 Registro de Preço, visando a futura Aquisição de 500 toneladas de CBUQ, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Viação VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 138,92 TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPAR BURACOS EM DIVERSAS RUAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 25/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 056/2021 E MEMORANDO SO 641/2022. 81.032,04
04/07/2022 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/128406; 1/128405; 1/128402; 1/128401; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 42.884,22
08/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/128406; 1/128405; 1/128402; 1/128401; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 42.369,62
08/07/2022 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10630/2022 514,60
20/07/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 138,92 TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPAR BURACOS EM DIVERSAS RUAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 25/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 056/2021 E MEMORANDO SO 641/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 128670 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 38.147,82
21/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 138,92 TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPAR BURACOS EM DIVERSAS RUAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 25/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 056/2021 E MEMORANDO SO 641/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 128670 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 37.604,17
21/07/2022 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10630/2022 543,65
TOTAL 81.032,04 81.032,04 81.032,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 04/07/2022 514,60 4719/2022 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 20/07/2022 543,65 5066/2022 Lançada
TOTAL   1.058,25