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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALMIR BRAATZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 10634 Data de lançamento: 27/06/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 15 DIAS (16 A 30/06/2022) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL COM ÁREA TOTAL DE 266,78 M2, LOCALIZADO NA RUA MAUÁ, Nº 1950, BAIRRO PLANALTO, MATRICULADO SOB Nº 5.879 E 5.984 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MISTO DE IBIRUBÁ/RS, CFE MEMORANDO INTERNO SAP Nº 289/2022. 0,00 1.629,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2022 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 15 DIAS (16 A 30/06/2022) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL COM ÁREA TOTAL DE 266,78 M2, LOCALIZADO NA RUA MAUÁ, Nº 1950, BAIRRO PLANALTO, MATRICULADO SOB Nº 5.879 E 5.984 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MISTO DE IBIRUBÁ/RS, CFE MEMORANDO INTERNO SAP Nº 289/2022. 1.629,00
27/06/2022 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 15 DIAS (16 A 30/06/2022) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL COM ÁREA TOTAL DE 266,78 M2, LOCALIZADO NA RUA MAUÁ, Nº 1950, BAIRRO PLANALTO, MATRICULADO SOB Nº 5.879 E 5.984 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MISTO DE IBIRUBÁ/RS, CFE MEMORANDO INTERNO SAP Nº 289/2022. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. 1.629,00
30/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010634/2022 ALMIR BRAATZ - 3567 1.629,00
TOTAL 1.629,00 1.629,00 1.629,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.