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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CANAÃ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10704 Data de lançamento: 29/06/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, SACOLA PLÁSTICA 1.000 UND. VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE 1.000 SACOLAS PLÁSTICAS PARA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1286/2022.ORDEM DE COMPRA 3373/2022. 995,00 995,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2022 OUTROS, SACOLA PLÁSTICA 1.000 UND. VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE 1.000 SACOLAS PLÁSTICAS PARA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1286/2022.ORDEM DE COMPRA 3373/2022. 995,00
20/07/2022 OUTROS, SACOLA PLÁSTICA 1.000 UND. VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE 1.000 SACOLAS PLÁSTICAS PARA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1286/2022.ORDEM DE COMPRA 3373/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 825 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 995,00
27/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010704/2022 CANAÃ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 31850 995,00
TOTAL 995,00 995,00 995,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.