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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NATANNA PRASS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10760 Data de lançamento: 30/06/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO
Natureza da despesa: AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705 0080 2591 6052 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1337/2022. 0,00 259,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2022 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705 0080 2591 6052 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1337/2022. 259,90
14/07/2022 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705 0080 2591 6052 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1337/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 29 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 259,90
19/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010760/2022 NATANNA PRASS LTDA - 31432 259,90
TOTAL 259,90 259,90 259,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.