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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10913 Data de lançamento: 05/07/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1351/2022 ORDME DE COMPRA Nº 3493/2022. 650,38 650,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2022 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1351/2022 ORDME DE COMPRA Nº 3493/2022. 650,38
13/07/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1351/2022 ORDME DE COMPRA Nº 3493/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1996/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 650,38
15/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010913/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 650,38
TOTAL 650,38 650,38 650,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.