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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097

Dados do Empenho
Número do empenho: 10915 Data de lançamento: 05/07/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Lavagem de Carro Pequeno 40,00 120,00
1.00 Lavagem da Furgoneta VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS DE CARROS REALIZADO NO KA 210, 193 E 194 CFE.MEMORANDO INTERNO 1352/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3494/2022. 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2022 Lavagem de Carro Pequeno Lavagem da Furgoneta VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS DE CARROS REALIZADO NO KA 210, 193 E 194 CFE.MEMORANDO INTERNO 1352/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3494/2022. 165,00
08/07/2022 Lavagem de Carro Pequeno Lavagem da Furgoneta VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS DE CARROS REALIZADO NO KA 210, 193 E 194 CFE.MEMORANDO INTERNO 1352/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3494/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 210 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 165,00
15/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010915/2022 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931 165,00
TOTAL 165,00 165,00 165,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.