SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DE VILA SECA/ESQUINA SÃO JOSÉ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1273/2022 E ORDEM DE COMPRA 3553/2022.
5.592,80
5.592,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DE VILA SECA/ESQUINA SÃO JOSÉ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1273/2022 E ORDEM DE COMPRA 3553/2022.
5.592,80
12/07/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DE VILA SECA/ESQUINA SÃO JOSÉ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1273/2022 E ORDEM DE COMPRA 3553/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 660 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
5.592,80
15/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011000/2022
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
5.592,80
TOTAL
5.592,80
5.592,80
5.592,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.