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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MATHEUS LUKRAFKA MIKS 01292495057

Dados do Empenho
Número do empenho: 11043 Data de lançamento: 08/07/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.46.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LAVAGEM CORTINA, ALMOFADA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE CORTINAS E ALMOFADAS DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1333/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3568/2022. 1.425,00 1.425,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2022 SERVIÇO LAVAGEM CORTINA, ALMOFADA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE CORTINAS E ALMOFADAS DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1333/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3568/2022. 1.425,00
22/11/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE CORTINAS E ALMOFADAS DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1333/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3568/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/104 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. 410,00
22/11/2022 ANULADO CFE.MEMORANDO INTERNO SECTD Nº2335/2022. -1.015,00
24/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011043/2022 MATHEUS LUKRAFKA MIKS 01292495057 - 30268 410,00
TOTAL 410,00 410,00 410,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.