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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11055 Data de lançamento: 08/07/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA AMBULÂNCIA Nº 168 CFE.MEMORANDO INTERNO 1394/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3584/2022. 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2022 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA AMBULÂNCIA Nº 168 CFE.MEMORANDO INTERNO 1394/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3584/2022. 140,00
27/07/2022 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA AMBULÂNCIA Nº 168 CFE.MEMORANDO INTERNO 1394/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3584/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/ 8617 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 140,00
01/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011055/2022 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.