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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11135 Data de lançamento: 11/07/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
22.00 VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 133 CFE. MEMORANDO INTERNO 701 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3649/2022. 80,00 1.760,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2022 VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 133 CFE. MEMORANDO INTERNO 701 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3649/2022. 1.760,00
19/07/2022 VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 133 CFE. MEMORANDO INTERNO 701 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3649/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 279 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOA DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 1.760,00
22/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011135/2022 RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI - 29782 1.760,00
TOTAL 1.760,00 1.760,00 1.760,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.