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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JARDEL PERSCH 02181329052

Dados do Empenho
Número do empenho: 11338 Data de lançamento: 12/07/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.17.02.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MOUSES, TECLADOS E ESTABILIZADORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, MOUSE S/FIO, C/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 MOUSES DESTINADOS PARA SETOR DE DA SECDT CFE. MEMORANDO INTERNO 1346/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3688/2022. 160,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2022 OUTROS, MOUSE S/FIO, C/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 MOUSES DESTINADOS PARA SETOR DE DA SECDT CFE. MEMORANDO INTERNO 1346/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3688/2022. 160,00
20/07/2022 OUTROS, MOUSE S/FIO, C/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 MOUSES DESTINADOS PARA SETOR DE DA SECDT CFE. MEMORANDO INTERNO 1346/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3688/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 41.710.347 ANEXA E ATESTADA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 160,00
27/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011338/2022 JARDEL PERSCH 02181329052 - 28920 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.