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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FABRICIO M M DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11342 Data de lançamento: 12/07/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 SERVIÇO RECARGA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE 09 EXTINTORES ABC 4KG REALIZADOS PARA GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO INTERNO 1347/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3690/2022. 60,00 540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2022 SERVIÇO RECARGA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE 09 EXTINTORES ABC 4KG REALIZADOS PARA GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO INTERNO 1347/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3690/2022. 540,00
14/07/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE 09 EXTINTORES ABC 4KG REALIZADOS PARA GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO INTERNO 1347/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3690/2022. LIQUIDADO CFME NF 588/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 540,00
15/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011342/2022 FABRICIO M M DE OLIVEIRA - 30764 540,00
TOTAL 540,00 540,00 540,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.