SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TINTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA O ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA CFE.MEMORANDO INTERNO 1368/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3692/2022.
923,00
923,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2022
MATERIAIS DIVERSOS, TINTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA O ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA CFE.MEMORANDO INTERNO 1368/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3692/2022.
923,00
04/08/2022
MATERIAIS DIVERSOS, TINTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA O ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA CFE.MEMORANDO INTERNO 1368/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3692/2022. LIQUIDADO CFE; DANFE Nº 709 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
923,00
09/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011345/2022
FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730
923,00
TOTAL
923,00
923,00
923,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.