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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11350 Data de lançamento: 12/07/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA DO AR DE DUAS SALAS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 84/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 520/2022. 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2022 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA DO AR DE DUAS SALAS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 84/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 520/2022. 300,00
29/07/2022 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA DO AR DE DUAS SALAS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 84/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 520/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 083 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 300,00
03/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011350/2022 RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.