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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11425 Data de lançamento: 13/07/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TONER BROTHER DCP-L2540DW VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1400/2022. ORDEM DE COMPRA 3751/2022. 45,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2022 TONER BROTHER DCP-L2540DW VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1400/2022. ORDEM DE COMPRA 3751/2022. 90,00
26/07/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1400/2022. ORDEM DE COMPRA 3751/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/14034 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 90,00
28/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011425/2022 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.