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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CLAUDIA FERNANDA KOHL 00288331044

Dados do Empenho
Número do empenho: 11445 Data de lançamento: 14/07/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
132.00 Pedreiro / Chapisco 5,96 786,72
66.00 Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria 72,59 4.790,94
66.00 Pedreiro / Reboco 27,34 1.804,44
132.00 Servente – Chapisco - 50% Pedreiro 2,98 393,36
66.00 Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro 36,29 2.395,14
66.00 Servente – Reboco – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 66M2 DE MURO NA EMEI FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1355/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3782/2022. 13,67 902,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2022 Pedreiro / Chapisco Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Pedreiro / Reboco Servente – Chapisco - 50% Pedreiro Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro Servente – Reboco – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 66M2 DE MURO NA EMEI FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1355/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3782/2022. 11.072,82
19/07/2022 Pedreiro / Chapisco Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Pedreiro / Reboco Servente – Chapisco - 50% Pedreiro Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro Servente – Reboco – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 66M2 DE MURO NA EMEI FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1355/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3782/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 037 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 11.072,82
27/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011445/2022 CLAUDIA FERNANDA KOHL 00288331044 - 27499 11.072,82
TOTAL 11.072,82 11.072,82 11.072,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.