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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOICE MARQUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 11457 Data de lançamento: 14/07/2022
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DE PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO, EM SANTA ROSA-RS, NO DIA 13/07/2022, CFE MEMORANDO SS 1473/2022. 0,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2022 VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DE PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO, EM SANTA ROSA-RS, NO DIA 13/07/2022, CFE MEMORANDO SS 1473/2022. 180,00
14/07/2022 VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DE PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO, EM SANTA ROSA-RS, NO DIA 13/07/2022, CFE MEMORANDO SS 1473/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 180,00
18/08/2022 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO A MAIOR. -108,00
18/08/2022 ANULADO PELA NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO DE VIAGEM. -108,00
22/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011457/2022 JOICE MARQUES - 528 72,00
TOTAL 72,00 72,00 72,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.