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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CARLOS ANDRE DA ROSA 48698938000

Dados do Empenho
Número do empenho: 11542 Data de lançamento: 18/07/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE PODA PARCIAL DE GALHOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PODA DE 11 ÁRVORES REALIZADO NO PÁTIO DO GINÁSIÃO CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1400/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3842/2022. 4.200,00 4.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2022 SERVIÇO DE PODA PARCIAL DE GALHOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PODA DE 11 ÁRVORES REALIZADO NO PÁTIO DO GINÁSIÃO CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1400/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3842/2022. 4.200,00
19/07/2022 SERVIÇO DE PODA PARCIAL DE GALHOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PODA DE 11 ÁRVORES REALIZADO NO PÁTIO DO GINÁSIÃO CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1400/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3842/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 002 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 4.200,00
22/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011542/2022 CARLOS ANDRE DA ROSA 48698938000 - 31675 4.200,00
TOTAL 4.200,00 4.200,00 4.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.