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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11551 Data de lançamento: 18/07/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS,FREEZER HORIZONTAL 220 L VALOR REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 01 FREZZER HORIZONTAL 220L DESTINADO PARA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1402/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3847/2022. 2.520,00 2.520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2022 OUTROS,FREEZER HORIZONTAL 220 L VALOR REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 01 FREZZER HORIZONTAL 220L DESTINADO PARA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1402/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3847/2022. 2.520,00
19/07/2022 OUTROS,FREEZER HORIZONTAL 220 L VALOR REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 01 FREZZER HORIZONTAL 220L DESTINADO PARA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1402/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3847/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3163 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 2.520,00
02/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011551/2022 LOJAS BECKER LTDA - 5313 2.520,00
TOTAL 2.520,00 2.520,00 2.520,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.