Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2022 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. |
95.913,36 |
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28/01/2022 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 9º TERMO ADITIVO AO LIQUIDADO CFE NF Nº 3492 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. JANEIRO/22. |
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8.859,96 |
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04/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 9º TERMO ADITIVO AO LIQUIDADO CFE NF Nº 3492 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. JANEIRO/22. |
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7.442,36 |
04/02/2022 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 116/2022 |
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974,60 |
04/02/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 116/2022 |
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443,00 |
25/02/2022 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3529 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUC HENRIQUE A HENTGES E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. FEV/22. LIQUIDADO CFE NF Nº 3539 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUC HENRIQUE A HENTGES E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. FEV/22. |
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8.859,96 |
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09/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3529 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUC HENRIQUE A HENTGES E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. FEV/22. LIQUIDADO CFE NF Nº 3539 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUC HENRIQUE A HENTGES E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. FEV/22. |
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7.442,36 |
09/03/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 116/2022 |
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443,00 |
09/03/2022 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 116/2022 |
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974,60 |
22/03/2022 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3591 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. MARÇO/22. |
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8.859,96 |
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04/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3591 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. MARÇO/22. |
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7.442,36 |
04/04/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 116/2022 |
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443,00 |
04/04/2022 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 116/2022 |
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974,60 |
28/04/2022 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 3657 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE ANTONIO HENTGES. ABRIL/22 |
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8.859,96 |
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11/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 3657 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE ANTONIO HENTGES. ABRIL/22 |
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7.442,37 |
11/05/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 116/2022 |
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443,00 |
11/05/2022 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 116/2022 |
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974,59 |
20/05/2022 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3704/2022 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. MAIO/2022. |
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8.859,96 |
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03/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3704/2022 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. MAIO/2022. |
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7.442,37 |
03/06/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 116/2022 |
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443,00 |
03/06/2022 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 116/2022 |
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974,59 |
22/06/2022 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3754 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. JUN/2022. |
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8.859,96 |
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05/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3754 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. JUN/2022. |
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7.442,37 |
05/07/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 116/2022 |
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443,00 |
05/07/2022 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 116/2022 |
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974,59 |
28/07/2022 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3802/2022 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JULHO/2022. |
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8.859,96 |
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08/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3802/2022 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JULHO/2022. |
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7.442,37 |
08/08/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 116/2022 |
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443,00 |
08/08/2022 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 116/2022 |
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974,59 |
24/08/2022 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 06 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3863 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. AGOSTO/2022. |
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8.859,96 |
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02/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 06 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3863 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. AGOSTO/2 |
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7.442,37 |
02/09/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 116/2022 |
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443,00 |
02/09/2022 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 116/2022 |
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974,59 |
21/09/2022 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3904/2022 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. SETEMBRO/2022. |
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8.859,96 |
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04/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3904/2022 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. SETEMBRO/2022. |
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|
7.442,37 |
04/10/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 116/2022 |
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|
443,00 |
04/10/2022 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 116/2022 |
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974,59 |
26/10/2022 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3964 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. OUTUBRO/22. |
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8.859,96 |
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07/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3964 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. OUTUBRO/22. |
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7.442,37 |
07/11/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 116/2022 |
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443,00 |
07/11/2022 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 116/2022 |
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974,59 |
23/11/2022 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4025 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. NOV/22. |
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7.313,76 |
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05/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4025 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. NOV/22. |
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5.896,17 |
05/12/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 116/2022 |
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443,00 |
05/12/2022 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 116/2022 |
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974,59 |
TOTAL |
95.913,36 |
95.913,36 |
95.913,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.