Nome do Credor: MIRIAN ANDREIA DE MOURA WANDSCHEER
Dados do Empenho
Número do empenho:
11610
Data de lançamento:
19/07/2022
Tipo de empenho:
DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) DESTINADO PARA ACOMPANHAR A SENHORITA TURISMO, CAMILA SAND, NA 1ª ETAPA DO CONCURSO DE ESCOLHA DA SENHORITA TURISMO E PRINCESAS ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS DIA 28/07/2022 NA CIDADE DE BOA VISTA DO INCRA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 515/2022.
0,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) DESTINADO PARA ACOMPANHAR A SENHORITA TURISMO, CAMILA SAND, NA 1ª ETAPA DO CONCURSO DE ESCOLHA DA SENHORITA TURISMO E PRINCESAS ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS DIA 28/07/2022 NA CIDADE DE BOA VISTA DO INCRA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 515/2022.
144,00
19/07/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) DESTINADO PARA ACOMPANHAR A SENHORITA TURISMO, CAMILA SAND, NA 1ª ETAPA DO CONCURSO DE ESCOLHA DA SENHORITA TURISMO E PRINCESAS ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS DIA 28/07/2022 NA CIDADE DE BOA VISTA DO INCRA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 515/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTOA ANTONIO CARLOS URNAU.
144,00
28/07/2022
estorno de liquidação para estorno de valor de refeição sem comprovação de gasto.
-72,00
28/07/2022
ANULADO POR NÃO TER COMPROVAÇÃO DE DESPESA (NOTA FISCAL) DO ALMOÇO.
-72,00
01/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011610/2022
MIRIAN ANDREIA DE MOURA WANDSCHEER - 29873
72,00
TOTAL
72,00
72,00
72,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.