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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MATHEUS LUKRAFKA MIKS 01292495057

Dados do Empenho
Número do empenho: 11700 Data de lançamento: 19/07/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa: 3390.39.46.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LAVAGEM BANDEIRAS 03 U VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE 03 BANDEIRAS DE VELUDO DA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFE MEMORANDO INTERNO SECTD 931/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº2200/2022. 190,00 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2022 SERVIÇO LAVAGEM BANDEIRAS 03 U VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE 03 BANDEIRAS DE VELUDO DA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFE MEMORANDO INTERNO SECTD 931/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº2200/2022. 190,00
19/07/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE 03 BANDEIRAS DE VELUDO DA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFE MEMORANDO INTERNO SECTD 931/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº2200/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/62 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. 190,00
22/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011700/2022 MATHEUS LUKRAFKA MIKS 01292495057 - 30268 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.